康老师

劳务派遣员工报销流程

2018-09-23 分类:百科

TIPS:本文共有 386 个字,阅读大概需要 1 分钟。

① 出 差:“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”)销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

② 交 际 费:“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。

③ 车 费:“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“用车申请书”)。

④ 验收 单据:公司自用物品采购验收,请填写《事务用品验收单》,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写《入库单》。

⑤ “采购单”(如有借款,应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款,应附“公洽借款单”如有相关费用,应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。

小编精心整理的这篇内容:劳务派遣员工报销流程,如果你看到此处请一定要收藏哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐